انخفضت أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، التي تعمل بمجال بيع الأجهزة والأواني المنزلية بالتجزئة إلى 35 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024 بنسبة 57%، مقارنة بـ 81.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 527.05 | 584.28 | 10.9 % |
اجمالي الدخل | 157.15 | 142.90 | (9.1 %) |
دخل العمليات | 77.64 | 31.51 | (59.4 %) |
صافي الدخل | 81.10 | 34.99 | (56.8 %) |
متوسط عدد الأسهم | 350.00 | 350.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.23 | 0.10 | (56.8 %) |
وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع تكلفة البضاعة المبيعة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية.
- انخفاض هامش الربح الخاص بأسعار العروض الترويجية وذلك لزيادة الحصة السوقية.
- ارتفاع مصروف الفوائد التمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية، علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.
على الرغم من:
ارتفاع المبيعات حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات خلال خلال الفترة الحالية بنسبة 10.86% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع مبيعات العروض الترويجية وزيادة عدد فروع الشركة داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون وكذلك دخول الشركة مؤخرا في فئة الأجهزة المنزلية الكبيرة.
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 151.89 | 191.09 | 25.8 % |
اجمالي الدخل | 41.79 | 40.71 | (2.6 %) |
دخل العمليات | 14.69 | 6.03 | (58.9 %) |
صافي الدخل | 15.27 | 8.62 | (43.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 350.00 | 350.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.02 | (43.5 %) |
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 123.18 | 191.09 | 55.1 % |
اجمالي الدخل | 27.70 | 40.71 | 47.0 % |
دخل العمليات | (4.74) | 6.03 | 227.2 % |
صافي الدخل | (4.85) | 8.62 | 277.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 350.00 | 350.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.01) | 0.02 | 277.9 % |
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع تكلفة البضاعة المبيعة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية.
- انخفاض هامش الربح الخاص بأسعار العروض الترويجية وذلك لزيادة الحصة السوقية.
- ارتفاع مصروف الفوائد التمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية، علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.
على الرغم من:
- الارتفاع في المبيعات حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 26% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ويرجع هذا النمو إلى:
• تحسن مستويات البيع نتيجة العروض الترويجية خلال موسم الصيف وكذلك عروض اليوم الوطني.
• تحقيق مبيعات في الفئة الجديدة المستحدثة في الأجهزة المنزلية الكبيرة كالثلاجات والغسالات والأفران وأجهزة التكييف وغيرها, والتي دشنتها الشركة خلال عام 2024.
• نمو مبيعات فروع دول مجلس التعاون بنسبة 36.8%
• نمو المبيعات من خلال منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 16.7%.
وقد عزت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع السابق إلى:
- ارتفاع المبيعات حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 55% مقارنة مع الربع السابق ويرجع هذا النمو إلى:
1) تحسن مبيعات الفروع بشكل عام مدعوما بعروض الصيف وعروض اليوم الوطني.
2) نمو مبيعات فئة الأجهزة المنزلية الكبيرة بنسبة 143% قياسا مع الربع السابق.
3) نمو مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 86% قياسا مع الربع السابق.
- ارتفاع هامش الربح الذي يعود بصورة أساسية لارتفاع المبيعات بنسبة 55%.
معلومات إضافية:
نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}