انخفضت أرباح شركة التعدين العربية السعودية معادن، التي تعمل في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية إلى 419.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023 بنسبة 81%، مقارنة بأرباح 2171.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
البند | الربع الأول 2022 | الربع الأول 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 8,914.08 | 8,045.09 | (9.7 %) |
اجمالي الدخل | 3,884.06 | 1,585.63 | (59.2 %) |
دخل العمليات | 3,262.38 | 930.21 | (71.5 %) |
صافي الدخل | 2,171.92 | 419.42 | (80.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,691.77 | 3,691.77 | 0.0 % |
ربح السهم (ريال) | 0.59 | 0.11 | (80.7 %) |
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الأول 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 9,472.46 | 8,045.09 | (15.1 %) |
اجمالي الدخل | 2,633.07 | 1,585.63 | (39.8 %) |
دخل العمليات | 1,766.91 | 930.21 | (47.4 %) |
صافي الدخل | 1,016.47 | 419.42 | (58.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,691.77 | 3,691.77 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.28 | 0.11 | (58.7 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق:
- انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب.
- ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 28٪ نتيجة الزيادة في تكاليف المواد الخام وتكاليف الإنتاج التشغيلية.
- ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15٪.
- ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 129٪.
- ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 105٪ بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور.
- انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 40٪.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ماعدا الألومنيوم الأساسي والذهب بشكل رئيسي.
- انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 30٪.
- ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 11,6 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.
- انخفاض المصروفات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 97٪.
- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 24٪ نتيجة لانخفاض الربحية.
وعزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ما عدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.
- انخفاض الكميات المبيعة لكافة المنتجات ما عدا أسمدة فوسفات الأمونيوم والألومينا.
- ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 11٪ بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور.
- ارتفاع المصروفات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 101٪ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب صرف العملات والمتعلقة بميريديان.
-انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 6٪.
جاء ذلك على الرغم من:
- انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 6٪ نتيجة الانخفاض في تكاليف الإنتاج التشغيلية.
- انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 37٪.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 22٪.
- انخفاض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 5٪.
- ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 1,5 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.
- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 35٪ نتيجة لانخفاض الربحية.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 45543.471 مليون ريال، مقابل 37923.804 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:
خلال الربع الثاني من عام 2022، قامت المجموعة بإعادة تصنيف اختياري لبند احتياطي تحوط التدفق النقدي العائد إلى حملة الأسهم العادية للشركة الأم من الأرباح المبقاة وعرضه ضمن الاحتياطيات الأخرى ليتم عرضه بشكل أفضل. تم تعديل معلومات المقارنة كما في 31 مارس 2022 لتتوافق مع العرض الجديد.
وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة لإصدار أسهم مجانية، كما تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية في 30 مايو 2022، تم استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية بعد إصدار الأسهم المجانية (2,461,182,292 سهما) لاحتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة لجميع الفترات المعروضة.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 455.654 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 2275.178 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 977.758 مليون ريال للربع السابق.
الملف المرفق:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}